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光威复材(300699):非定型碳纤维助力 碳纤维业务稳健增长

2023-05-05 21:30:08 来源:兴业证券股份有限公司

投资要点

公司发布2022 年年报:营收25.11 亿元,同比减少3.69%;归母净利润9.34 亿元,同比增长23.19%;扣非后归母净利润8.74 亿元,同比增长22.72%;基本每股收益1.80 元/股,同比增长23.29%。

公司发布2023 年一季报:实现营收5.57 亿元,同比减少5.77%,环比减少2.46%;归母净利润1.71 亿元,同比减少17.37%,环比较少6.80%;扣非后归母净利润1.57 亿元,同比减少20.46%,环比减少0.91%;基本每股收益0.33 元,同比减少17.50%。


(资料图片)

非定型碳纤维弥补降价影响,碳纤维业务稳健增长。2022 年,拓展纤维板块的碳纤维业务实现收入13.86 亿元,同比增长8.70%,占公司营收的55.21%,毛利率为66.31%;能源新材料板块的风电碳梁业务全年实现收入6.62 亿元,同比减少18.12%,占公司营收的26.34%,毛利率为24.81%;通用新材料板块预浸料业务实现收入3.00 亿元,同比减少16.60%,占公司营收的11.93%,毛利率为36.38%,同比增加8.23pct。复合材料板块实现收入0.81 亿元,同比减少16.08%;精密机械板块实现收入0.49 亿元,同比增长2.19%;光晟科技板块实现收入0.25 亿元。2022 年8 月公司公告全资子公司威海拓展CCF700G 碳纤维通过装机评审。

复合材料、精密机械等业务增长显著。2023 年第一季度,拓展纤维板块实现销售收入3.35 亿元,同比下降12.61%,占总营收的60.23%;能源新材料板块实现销售收入9897.84 万元,同比下降29.95%,占总营收的17.78%;通用新材料板块实现销售收入7703.78 万元,同比增长61.68%,占总营收的13.84%;复合材料板块实现销售收入2738.13 万元,同比增长174.70%,占总营收的4.92%;精密机械板块实现销售收入1258.76 万元,同比增长85.47%,占总营收的2.26%;光晟科技板块实现销售收入408.82 万元,占总营收的0.73%。

盈利能力持续提升,期间费用率持续降低。2022 年,公司整体毛利率为49.08%,同比增加4.66pct;净利率为36.09%,同比增加7.08pct;净资产收益率21.27%,同比增加1.67pct。公司期间费用总额2.47 亿元,同比减少30.24%,期间费用占营收比重9.85%,同比减少3.75pct。2023 年第一季度,公司毛利率为45.05%,同比减少9.80pct,环比增加7.80pct,净利率为29.39%,同比减少5.31pct,环比减少0.99pct。2023 年第一季度,公司期间费用合计7244.11 万元,同比减少17.79%,占营业收入的13.01%,同比减少1.90pct。

存货原材料及在产品同比显著增长。截至2022 年末,公司存货6.45 亿 元,同比增长56.57%,其中原材料的账面价值为3.51 亿元,同比增长89.60%。截至2023 年一季度末,公司存货6.28亿元,同比减少2.70%;应收账款4.91 亿元,同比增长17.05%。

大合同稳步推进。2022 年,公司向前五大客户共计销售额为18.77 亿元,同比减少7.42%,占年度销售总额的74.75%。2021 年12 月30 日,威海拓展与客户A 签订三个订货合同总金额20.98亿元(含增值税金额),2022 年履行金额为8.52 亿元,合同履行进度40.61%,确认销售收入7.54亿元。

实施股权激励促进公司持续健康发展。2022 年5 月20 日,公司以26.67 元/股的授予价格向符合首次授予条件的137 名激励对象授予498.00 万股限制性股票。

我们根据最新财报调整盈利预测,预计公司2023-2025 年归母净利润分别为11.02/13.03/15.21 亿元,EPS 分别为2.13/2.51/2.93 元/股,对应5 月4 日收盘价PE 为24.2/20.5/17.5 倍,维持“增持”评级。

风险提示:民品需求下滑或原材料供应受限;军品销售价格下调风险。

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